Consultazione gare anno 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 31.03.2024
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Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
compenso netto per prestazione di medico competente 2023 - 720,40 720,40 28/12/2023
12/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASCIA LUIGI ANTONIO (MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
MASCIA LUIGI ANTONIO (MSCLNT55D04I181L)
compenso netto per noleggio autobus visita d'istruzione a Palazzo Chigi in Roma del 20/01/2024 1.000,00 1.000,00 11/12/2023
12/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P)
corso di nuoto a.s. 23/24 alunni plesso di Palata 1.970,00 1.970,00 18/12/2023
12/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
saldo fattura n. 2023009225 del 20/04/2023 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 125,00 125,00 28/04/2023
05/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Saldo fattura n. 93/A del 27/01/2024 875,00 875,00 05/03/2024
05/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.r.l (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.r.l (07173740635)
corso nuoto a.s. 23/24 alunni plesso di Montefalcone 1.300,00 1.300,00 18/12/2023
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.SPORT SAN SALVO-SOC. COOP.SPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Aggiudicatari:
M.SPORT SAN SALVO-SOC. COOP.SPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
rinnovo piattaforma segreteria cloud e piattaforma amministrazione trasparente 2024 1.040,00 1.040,00 28/12/2023
05/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 60/PA24 DEL 27/03/2024 2.500,00 2.500,00 28/03/2024
28/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UN MONDO DI AVVENTURE srl (06057550961)
Aggiudicatari:
UN MONDO DI AVVENTURE srl (06057550961)
SALDO FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 26/02/2024 863,64 863,64 05/03/2024
05/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P)
SALDO FATTURA N, 65 del 15/03/2024 1.000,00 1.000,00 19/03/2024
19/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (FRTLNZ03H27E435N)
Aggiudicatari:
SIRIOFORM DI LORENZO FRATANGELO (FRTLNZ03H27E435N)
saldo fattura n. 60 del 01/03/2024 5.000,00 5.000,00 18/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTUR Srl (01723120703)
Aggiudicatari:
ARTUR Srl (01723120703)
SALDO FATTURA N, FATTPA 11_24 del 01/03/2024 1.000,00 1.000,00 18/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO Noleggio da Rimessa (BSLRNZ63T08F495P)
SALDO FATTURA N. 25/01 DEL 16/02/2024 1.412,15 1.412,15 05/03/2024
05/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 46/2024 del 13/02/2024 1.000,00 1.000,00 05/03/2024
05/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
saldo fattura n. 109/2024 del 15/02/2024 3.465,00 3.465,00 18/03/2024
18/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 15 23.271,19 23.271,19
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Consultazione gare anno 2023

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 07.05.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fatt. n. 10 del 18/03/2024 0,00 0,00 30/11/-0001
30/11/-0001

Partecipanti:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Aggiudicatari:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
saldo fatt. n. 2/2024 1.970,00 1.970,00 24/01/2024
24/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
SALDO FATT. FPA 1/24 DEL 29/01/2024 0,00 0,00 31/01/2024
31/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. MASCIA LUIGI ANTONIO ( MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
DOTT. MASCIA LUIGI ANTONIO ( MSCLNT55D04I181L)
saldo fatt 74/2024 del 14/02/2024 1.040,00 1.040,00 14/02/2024
14/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fatt. n. FATTPA 3_24 del 20/01/2024 1.000,00 1.000,00 20/01/2024
20/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Saldo fatt 13/PA del 14/12/2023 409,09 409,09 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
Saldo fatt. n 29 CPA del 20/11/2023 607,52 607,52 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
SALDO FATT 02732/23 DEL 04/12/2023 40,00 40,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
SALDO FATT 5/23 DEL 01/12/2023 994,00 994,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Saldo fatt. 150-2023 del 21/11/2023 198,00 198,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964)
Aggiudicatari:
PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964)
saldo fattura 640/2023 del 20/11/2023 260,00 260,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.000000003301 del 28/11/2023 – polizza n. 37843 – 1.845,00 1.845,00 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA (10479810961)
SALDO FATTURA FPA 1/23 DEL 14/11/2023 842,37 842,37 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCH ANTONIO NOCERA (05352181217)
Aggiudicatari:
ARCH ANTONIO NOCERA (05352181217)
SALDO FATTURA N.413/00 DEL 11/05/2023 307,38 307,38 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDISISTEM DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
Aggiudicatari:
MEDISISTEM DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
SALDO FATTURA n. PA-C11 DEL 20/10/2023 56.877,00 56.877,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 21/11/2023 1.125,00 1.125,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPAGNOLI MARIO (09887701218)
Aggiudicatari:
CAMPAGNOLI MARIO (09887701218)
saldo fatture nn. V3-30980-30981-30982-30983-30984-30985-30986 del 24/10/2023 e n. V3-31300del 26/10/2023 – 1.222,82 1.222,82 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTUA N. 411/2023 del 27/10/2023 consulenza e DPO 22/23 500,00 500,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
saldo fattura n. 255 del 16/10/2023 200,43 200,43 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
SALDO FATTURA N. 254 DEL 18/10/2023 2.581,97 2.581,97 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE WOW SOCIETA' COOPERATIVA ARL (01887460705)
Aggiudicatari:
MOLISE WOW SOCIETA' COOPERATIVA ARL (01887460705)
saldo fattura n. 2940VEP del 15/10/2023 146,72 146,72 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
saldo fattura n. 550/2023 del 20/10/2023 164,00 164,00 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 283/01 DEL 16/10/2023 2.152,18 2.152,18 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
“compenso netto per organizzazione/gestione progetto “”Minoranze Linguistiche”” 2021/23″ 251,13 251,13 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERI NICOLA (CRINCL60B27F475I)
Aggiudicatari:
CIERI NICOLA (CRINCL60B27F475I)
“SALDO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI “”VALUTARE PER CRESCERE INSIEME”” – RICEVUTA N. 2/2023 DEL 06/10/2023.” 800,00 800,00 19/10/2023
19/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDIS (92079160625)
Aggiudicatari:
ANDIS (92079160625)
saldo fattura n. FPA 4/23 del 20/09/2023 260,00 260,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n.452/2023 del 22/09/2023 90,00 90,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.469/2023 del 25/09/2023 600,00 600,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.497/2023 del 26/09/2023 400,00 400,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FATTPA 88_23 del 10/07/2023 1.300,00 1.300,00 25/07/2023
25/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. 258/PA del 11/07/2023 540,00 540,00 25/07/2023
25/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
Aggiudicatari:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
saldo fattura n. FPA 8/22 del 30/12/2022 – 3.688,52 3.688,52 07/07/2023
07/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
saldo fattura n. PA-B44 del 02/02/2023 102,46 102,46 07/07/2023
07/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. PA-B269 del 03/07/2023 245,90 245,90 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fattura n. FPA 3/23 del 13/06/2023 500,00 500,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
SALDO FATTURA N. 29 DEL 15/06/2023 818,18 818,18 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 15/06/2023 454,55 454,55 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
SALDO FATURA N. 1 DEL 10/05/2023 4.100,00 4.100,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702)
Aggiudicatari:
KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702)
SALDO FATTURA N. 187/A DEL 05/06/2023 2.049,18 2.049,18 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
SALDO FATTURA N. 113/FE DEL 01/06/2023 100,00 100,00 12/06/2023
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOCIETA' COOPERATIVA (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOCIETA' COOPERATIVA (02770150643)
saldo fattura n. 15 del 25/05/2023 713,11 713,11 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
saldo fattura n. 2275/FVIDF DEL 26/05/2023 – cod. CBME0013 – 993,45 993,45 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.FATTPA 16_23 del 06/06/2023 384,00 384,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
saldo fatura n. FATTPA 73_23 del 25/05/2023 per n. 2 viaggi a Guardiagrele 1.072,73 1.072,73 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. 21CPA del 23/05/2023 per biglietti aerei viaggio in Austria progetto ERASMUS 2.589,52 2.589,52 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
SALDO FATTURA N. 3/PA del 22/05/2023 136,36 136,36 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
SALDO FATTURA N. 74_23 del 26/05/2023 ( TANSFER DA PALATA A BARI E RITORNO IL 22 E 26 MAGGIO PROGETTO ERASMUS -AUSTRIA-) 636,36 636,36 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. 63_23 del 11/05/2023 454,55 454,55 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. V3-15312 del 11/05/2023 164,40 164,40 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 294/2023 del 17/05/2023 126,00 126,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 115/3 del 16/04/2023 134,62 134,62 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947)
Aggiudicatari:
CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947)
saldo fattura n. 67/2023 del 16/02/2023 – realizzazione reti locali cablate e wireless all’interno dei plessi scolastici – ditta UNIDOS – 39.460,00 39.460,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1PA del 19/04/2023 177,27 177,27 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE DA GIOVANNI DI DEL PAPA GIOVANNI (00820570943)
Aggiudicatari:
RISTORANTE DA GIOVANNI DI DEL PAPA GIOVANNI (00820570943)
SALDO FATTURA N. 14 DEL 20/04/2023 340,91 340,91 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE AL VECCHIO TRATTURO DI MOSCUFO PASQUALE (00830680708)
Aggiudicatari:
RISTORANTE AL VECCHIO TRATTURO DI MOSCUFO PASQUALE (00830680708)
SALDO FATTURA N. FATTPA 36_23 DEL 19/04/2023 500,00 500,00 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
SALDO FATTURA N. PA-B177 DEL 26/04/2023 450,00 450,00 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 2023009225 del 20/04/2023 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 125,00 125,00 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
saldo fattura n. 2/23 del 22/04/2023 940,00 940,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. FPA 7/22 del 30/12/2022 – 10.245,90 10.245,90 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
saldo fattura n. 327/A DEL 29/03/2026 625,00 625,00 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
saldo fattura n.FATTPA 5_22 del 19/10/2022 – 4.041,08 4.041,08 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA AGRICOLA DI SPADANUDA GIUSEPPINA (00380610709)
Aggiudicatari:
FARMACIA AGRICOLA DI SPADANUDA GIUSEPPINA (00380610709)
saldo fattura n. 3TER.PA del 25/03/2023 – per viaggio d’istruzione dal 22 al 24/03/23 – 8.580,00 8.580,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
saldo fattura n. 185/2023 del 23/03/2023 – licenza annuale Access Log – 200,00 200,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.PA-B508 del 05/09/2022 232,12 232,12 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 3/23 del 09/03/2023 170,00 170,00 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNI ROBERTO (00112640701)
Aggiudicatari:
IANNI ROBERTO (00112640701)
SALDO FATTURA N. FPA-230055 del 17/03/2023 394,26 394,26 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINECITTA' SPA (11638811007)
Aggiudicatari:
CINECITTA' SPA (11638811007)
SALDO FATTURA N. 55 DEL 01/03/2023 3.518,18 3.518,18 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTUR SRL (01723120703)
Aggiudicatari:
ARTUR SRL (01723120703)
SALDO FATTURA N. 14_23 DEL 28/02/2023 1.000,00 1.000,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
SALDO FATTURA N. 52/01 DEL 08/03/2023 1.545,95 1.545,95 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 07/03/2023 865,00 865,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Saldo fattura n. 1 del 13/01/2023 1.983,00 1.983,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
Saldo fattura n. EFAT/2023/0107 del 25/01/2023 150,00 150,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
saldo fattura n. 36/2023 del 07/02/2023 -contratto di assistenza – 983,61 983,61 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 77/2023 del 17/02/2023 -segreteria cloud 2023 – 1.040,00 1.040,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 4 del 26/01/2023 – 1.350,00 1.350,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Aggiudicatari:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Totali Numero Lotti: 75 177.105,78 177.105,78
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Consultazione gare anno 2022

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://icpalata.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 000000003641 DEL 15/12/2022 – POLIZZA N. 37843 – 1.870,00 1.870,00 20/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Saldo fatture nn.VS-31346-31347-31348-31349-31350 del 15/11/22 e nn. VS-31526 del 16/11/2022 1.318,73 1.318,73 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatture nn.VS-30583-30584 del 10/11/22 – n.VS-31345 del 15/11/22 – n. VS-31527 del 16/11/2022 e n. VS-33910 del 30/11/22. 872,98 872,98 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n.210/PA del 09/11/2022 20.290,00 20.290,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
saldo fattura n.163/PA del 03/09/2022 1.520,00 1.520,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
saldo fattura n. FPA 7/22 del 01/12/2022 766,00 766,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. FPA 24/22 del 08/12/2022 – prestazione di medico competente 2022 – 720,40 720,40 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
SALDO FATTURA N. 227/PA del 12/12/2022 1.630,00 1.630,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N. 7 DEL 09/11/2022 800,00 800,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERMANENTE MICHELE (00998610943)
Aggiudicatari:
PERMANENTE MICHELE (00998610943)
saldo fattura n. FPA 6/22 DEL 10/11/2022 900,00 900,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura N. FPA 5/22DEL 27/10/2022 750,00 750,00 07/11/2022
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura N. FATTPA 106/22 DEL 27/10/2022 2.181,82 2.181,82 07/11/2022
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
SALDO FATTURA N. 16 DEL 20/10/2022 – INCARICO RSPP A.S. 21/22 1.198,00 1.198,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
Aggiudicatari:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
saldo fattura n. FPA 3/22 del 06/10/2022 1.909,09 1.909,09 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 4/22 del 06/10/2022 – 1.909,09 1.909,09 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 1/22 del 30/09/2022 – 604,55 604,55 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 2/22 del 30/09/2022 – 477,27 477,27 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. PA-B553 del 14/10/2022 – 250,00 250,00 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N. 16CPA del 14/10/2022 – 4.782,00 4.782,00 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
saldo fattura n. PA-B554 del 14/10/2022 250,00 250,00 18/10/2022
18/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. FPA 3/22 del 18/09/2022 1.127,42 1.127,42 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
Aggiudicatari:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
“SALDO FATTURA N. 5485/FVIDF DEL 28-09-2022 – cod. CBME0013 -“ 1.329,20 1.329,20 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 04/10/2022 370,00 370,00 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
SALDO FATTURA N. 341/01 DEL 30/09/2022 3.544,09 3.544,09 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATTURA N. 559/2022 DEL 16/09/2022 600,00 600,00 12/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 352 del 26/09/2022 83,00 83,00 30/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC (00661020701)
SALDO FATTURA N. 46/PA del 09/06/2022 1.135,00 1.135,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
Aggiudicatari:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
SALDO FATTURA N. 566/2022 DEL 16/09/2022 90,00 90,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 373/2022 del 02/08/2022 – DPO a.s. 21/22 – 500,00 500,00 29/08/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
saldo fattura n. 131/PA del 25/07/2022 5.984,67 5.984,67 28/07/2022
28/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
saldo fattura n. FPA 4/22 del 07/07/2022 436,40 436,40 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
SALDO FATTURA N. FPA 3/22 del 10/06/2022 375,00 375,00 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
SALDO FATTURA N. FPA 3/22 DEL 10/06/2022 819,67 819,67 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PV GROUP SRLS (01772330708)
Aggiudicatari:
PV GROUP SRLS (01772330708)
SALDO FATTURA N. 37 DEL 08/06/2022 1.272,73 1.272,73 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
SALDO FATTURA N. 38 DEL 08/06/2022- 636,36 636,36 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
saldo fattura n.2002250039 del 25/05/2022 1.901,57 1.901,57 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOBBYLAND SRL (08299610157)
Aggiudicatari:
HOBBYLAND SRL (08299610157)
saldo fattura n.FPA 3/22 del 07/06/2022 372,13 372,13 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 00044P/22 del 03/05/2022 5.103,64 5.103,64 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638)
Aggiudicatari:
DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638)
saldo fattura n.00058P/22 del 26/05/2022 345,45 345,45 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638)
Aggiudicatari:
DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638)
Saldo fattura n. FATTPA 5_22 del 19/05/2022 3.300,00 3.300,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (00998600704)
saldo fattura n. 2022023174 del 13/05/2022 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 62,50 62,50 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
saldo fattura n. 2022023257 del 13/05/2022 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 125,00 125,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
saldo fattura n. 313/2022 del 13/05/2022 126,00 126,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FATTPA 55_22 del 20/05/2022 409,09 409,09 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. FATTPA 53_22 del 19/05/2022 1.000,00 1.000,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n.12 del 20/05/2022 735,25 735,25 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
saldo fattura n.29 del 24/05/2022 375,00 375,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
saldo fattura n. FATTPA 63_22 del 23/05/2022 – trasporto pisina comunale Termoli – 3.000,00 3.000,00 27/05/2022
27/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. FPA 2/22 del 29/04/2022 495,00 495,00 05/05/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 251/2022 del 08/04/2022 – contratto di assistenza 2022 – 983,61 983,61 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 21/03/2022 251,43 251,43 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CICCARONE TERESA (00702930702)
Aggiudicatari:
FARMACIA CICCARONE TERESA (00702930702)
SALDO FATTURA N. 119/01 DEL 29/03/2022 275,04 275,04 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
“ACCONTO PER SOGGIORNO PRESSO HOTEL AGRITURISMO “”FALCARE”” PARCO NAZIONALE DEL GARGANO DAL 19/05 AL 21/05/2022- FATTURA N. 00029P/22 DEL 28/03/2022 -“ 500,00 500,00 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638)
Aggiudicatari:
DEDALUS CENTROVIAGGI SRL (04844280638)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/03/2022 2.100,00 2.100,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702)
Aggiudicatari:
KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702)
SALDO FATTURA N. V8/2022/000000376 DEL 28/02/2022 – dispositivo per la pulizia e sanificazione degli ambienti 4.335,26 4.335,26 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMET REMATARLAZZI (01634070435)
Aggiudicatari:
COMET REMATARLAZZI (01634070435)
SALDO FATTURA N. 131/2022 DEL 25/02/2022 – 1.040,00 1.040,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 167/2022 DEL 08/03/2022 – 200,00 200,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 18/03/2022 – 380,00 380,00 23/03/2022
23/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n.FPA 2/22 del 21/02/2022 600,00 600,00 25/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
Aggiudicatari:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
saldo fattura n. 288/A del 19/0/2022 625,00 625,00 25/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 13/01/2022 198,00 198,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964)
Aggiudicatari:
PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 04/02/2022 110,00 110,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Aggiudicatari:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
saldo fattura n.474/01 del 16/12/2021 3.200,50 3.200,50 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fattura n. 11/01 del 17/01/2022 275,00 275,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 931/PA del 31/12/2021 555,11 555,11 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
Saldo fattura n. 17/PA del 18/01/2022 456,00 456,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART SRL (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART SRL (01916890690)
saldo fattura n. 6 del 13/01/2022 116,00 116,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
Aggiudicatari:
NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
saldo fattura n. EFAT/2022/0125 del 19/01/2022 130,00 130,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
saldo fattura n.V3-3909 del 01/02/2022 167,33 167,33 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n.4 del 11/02/2022 corso di formazione per addetti antincendio 600,00 600,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
Aggiudicatari:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
saldo fattura n.32/2022 del 11/02/2022 108,00 108,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 71 97.860,38 97.860,38
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 20.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. 28 del 15/12/2021 2.438,09 2.438,09 18/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
Aggiudicatari:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
SALDO FATTURA N. 2021500066 DEL 13/12/2021 2.713,47 2.713,47 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOBBYLAND SRL (08299610157)
Aggiudicatari:
HOBBYLAND SRL (08299610157)
SALDO FATTURA N. FT_PA65 DEL 09/12/2021 596,89 596,89 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
saldo fattura n. V3-31796 del 09/12/2021 697,78 697,78 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURE NN.V3- 30604 – 30605 -30606 DEL 01/12/2021 e N. V3-30856 142,72 142,72 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 1_0000310653_21 DEL 10/12/2021 2.045,00 2.045,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
SALDO FATTURA N. FPA 6/21 DEL 13/12/2021 1.022,00 1.022,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 200058/21 del 04/12/2021 50,00 50,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
saldo fattura n. V3-28157 del 19/11/2021 1.977,95 1.977,95 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. V3-29882 del 29/11/2021 409,57 409,57 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. FPA 36/21 del 23/11/2021 – prestazione medico compete 722,00 722,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
saldo fattura n. 265 del 22/11/2021 2.499,00 2.499,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
saldo fattura n. PA 03/21 del 29/11/2021 4.072,50 4.072,50 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEDNA FABBROMECCANICA DI DE LUCA ANTONIO (01566070700)
Aggiudicatari:
SEDNA FABBROMECCANICA DI DE LUCA ANTONIO (01566070700)
saldo fattura n. 010-2021/PA-B DEL 13/11/2021 3.442,62 3.442,62 19/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 302/01 del 25/09/2021 6.226,51 6.226,51 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 252-2021/PA-B del 23/10/2021 1.664,90 1.664,90 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fatture nn. V3-25362-25363-25364 del 28/10/2021 e nn. V3-25593-2 1.631,70 1.631,70 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n.202114E29235 del 29/10/2021 676,59 676,59 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 867/2021 del 29/10/2021 139,90 139,90 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 939/2021 del 08/11/2021 180,00 180,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 228-2021/PA-B del 04/10/2021 183,00 183,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 229-2021/PA-B del 04/10/2021 183,00 183,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 249-2021/PA-B del 15/10/2021 224,00 224,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 251-2021/PA-B del 23/10/2021 224,00 224,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 3/2020/1 del 14/01/2020 409,83 409,83 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
saldo fattura n. 022/2020/PA-B del 07/02/2020 1.229,51 1.229,51 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 194/2020/PA-B del 01/10/2020 106,56 106,56 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n.FPA 5/21 del 27/10/2021 114,59 114,59 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 609/2021 del 22/10/2021 – DPO 2020/21 – 490,00 490,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
“SALDO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 10/10/2021 “”PROGETTO MINORANZE LINGUIS 7.000,00 7.000,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETTA OSCAR (01856470701)
Aggiudicatari:
VETTA OSCAR (01856470701)
SALDO FATTURA N. 729/2021 DEL 18/09/2021 500,00 500,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 820/2021 DEL 08/10/2021 600,00 600,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 758/2021 DEL 18/09/2021 90,00 90,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. FPA 3/2021 DEL 15/10/2021 999,00 999,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
SALDO FATTURA N. FPA 4/2021 DEL 22/10/2021 750,00 750,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
EROGAZIONE LIBERALE ATTIVITA’ DI SOPRAVVIVENZA – RICEVUTA N. 1 DEL 19/ 2.100,00 2.100,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WILD LIFE SCHOOL DI ANTONIO CAPRARA (91051290707)
Aggiudicatari:
WILD LIFE SCHOOL DI ANTONIO CAPRARA (91051290707)
SALDO FATTURA N. 184 DEL 05/10/2021 5.200,00 5.200,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
saldo fattura n.4/21 del 15/10/2021 2.000,00 2.000,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
Aggiudicatari:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
saldo fattura n. 11 del 05/10/2021- compenso ibarico RSPP a.s. 2020/21 1.200,00 1.200,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
Aggiudicatari:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
saldo fattura n. 47 del 27/07/2021 1.050,00 1.050,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
saldo fattura n. FPA 3/21 del 23/09/2021 1.050,00 1.050,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
saldo fattura n. FPA 1/21 del 24/09/2021 1.909,09 1.909,09 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 2/21 del 24/09/2021 1.909,09 1.909,09 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 3/21 del 24/09/2021 – 636,36 636,36 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 4/21 del 24/09/2021 – 636,36 636,36 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
erogazione liberale- ricevuta n. 22 del 05/10/2021 – 2.100,00 2.100,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
Aggiudicatari:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
erogazione liberale- ricevuta n. 23 del 05/10/2021 – 2.100,00 2.100,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
Aggiudicatari:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
saldo fatturra n.0049 del 25/06/2021 – corso diformazione addetto BLSD 360,00 360,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
saldo fattura n. 20214E18098 del 07/06/2021 249,00 249,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 620/2021 del 22/06/2021 – licenze antivirus AVAST – 126,00 126,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 006-2021/PA-C del 18/06/2021 – 819,67 819,67 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 4966 00623 del 25/06/2021 – 297,19 297,19 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
SALDO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 01/06/2021 539,39 539,39 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo attuta n. 55/PA del 30/04/2021 7.425,06 7.425,06 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701)
saldo fattura n. 315/2021 del 20/04/2021 983,61 983,61 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 401/2021 del 23/04/2021 90,00 90,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 416/2021 del 23/04/2021 200,00 200,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 000515/PA del 23/04/2021 819,00 819,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
saldo fattura n. 000542/PA del 27/04/2021 70,00 70,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
saldo fattura n. 17/2021/3 del 29/03/2021 7.377,05 7.377,05 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
SALDO FATTURA N. 1553 DEL 31/03/2021 455,00 455,00 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
Aggiudicatari:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
saldo fattura n. FPA 1/21 del 04/03/2021 1.600,00 1.600,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
Aggiudicatari:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
saldo fattura n. 29/02 del 01/03/2021 364,00 364,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO LAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDO LAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
saldo fattura n. FPA 5/21 del 20/02/2021 625,00 625,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
saldo fattura n. 18PA del 26/02/2021 114,59 114,59 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
saldo fattura n. 134/2021 del 24/02/2021 1.040,00 1.040,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FPA 1/21 del 10/02/2021 482,38 482,38 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. EFAT/2021/0051 del 04/01/2021 110,00 110,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
saldo fattura n. 132/2020/PA-B del 14/08/2020 409,84 409,84 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 010/2020/PA-A del 01/10/2020 409,84 409,84 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 157/PA del 30/09/2020 1.225,00 1.225,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
saldo fattura n. 12/229 del 06/10/2020 17.320,00 17.320,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFO TEL SRL (01154270761)
Aggiudicatari:
INFO TEL SRL (01154270761)
Totali Numero Lotti: 72 111.855,20 111.855,20
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 15.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. 1_0000310588_20 del 09/12/2020 – pagamento polizza assicurativa n. 00237212000869 alunni e peronale – 1.975,00 1.975,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
saldo fattura n. 20204E32305 del 23/11/2020 635,00 635,00 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 4966 01260 DEL 23/11/2020 700,34 700,34 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
saldo fattura n. 46/pa del 30/09/2020 9.820,00 9.820,00 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Monti & Russo Digital S.R.L (07311000157)
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
saldo fattura n. FPA 6/20 del 10/11/2020 259,00 259,00 11/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n.FPA 2/20 del 14/10/2020 290,00 290,00 09/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
saldo fattura n. 231 del 04/11/2020 655,73 655,73 09/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
saldo fattura n. 841/2020 del 06/11/2020 600,00 600,00 09/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FPA 5/20 del 04/11/2020 900,00 900,00 09/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 15 del 27/10/2020 450,82 450,82 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
Aggiudicatari:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
saldo fattura n.17/20 del 20/10/2020 720,00 720,00 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
saldo fattura n. 596/01 del 17/10/2020 316,74 316,74 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 555/01 del 09/10/2020 1.342,59 1.342,59 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n.FPA 4/20 del 20/10/2020 676,72 676,72 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 811/2020 del 12/10/2020 470,97 470,97 13/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 20204E24207 DEL 23/09/2020 42,00 42,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 554/01 del 09/10/2020 – acquisti dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale 2.479,27 2.479,27 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATTURA N. 712/2020 DEL 24/09/2020 90,00 90,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO fattura n. 206/2020/PA-B del 07/10/2020 – adattamento spazi interni ed esterni con apposizione di segnaletica COVID-19 5.570,01 5.570,01 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N.02/PA DEL 19/10/2020 – supporto RUP e assistenza tecnica- 1.500,00 1.500,00 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO TECNICO AREA NOVA DI FRANCESCA DI PALMA (01688090701)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO AREA NOVA DI FRANCESCA DI PALMA (01688090701)
SALDO FATTURA N. 48/A DEL 29/10/2020 – adattamento spazi interni con apposizione di dispositivi di protezione scuola infanzia di Palata – 4.916,49 4.916,49 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
URBANIA SRL (01835590694)
Aggiudicatari:
URBANIA SRL (01835590694)
SALDO FATTURA N. V3-10174 DEL 23/09/2020 136,62 136,62 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 23/09/2020 1.733,61 1.733,61 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
Aggiudicatari:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
SALDO FATTURA N. 711/2020 DEL 24/09/2020 99,60 99,60 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 00158 DEL 17/09/2020 510,00 510,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
saldo fattura 20204E17748 del 17/07/2020 342,03 342,03 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. FPA 3/20 del 28/07/2020 150,00 150,00 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
SALDO FATTURA N. 00128 DEL 10/07/2020 1.000,00 1.000,00 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
SALDO FATTURA N. 52 DEL 23/06/2020 per n. 4 lezioni presso la piscina comunale di Termoli 290,00 290,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
saldo fattura n. 501/2020 del 10/06/2020 126,00 126,00 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 288-2020-FE 127,00 127,00 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL FORNITURE E SOLUZIONI UFFICI (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL FORNITURE E SOLUZIONI UFFICI (01692550708)
saldo fattura n. 139/PA-2020 del 27/05/2020 – servizio consulenza e nomina DPO a..s 2019/20 490,00 490,00 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 268/2020 del 04/04/2020 – 200,00 200,00 05/05/2020
05/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 322/2020 del 18/04/2020 – 6.988,80 6.988,80 05/05/2020
05/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.5/PA del 22/01/2020 17.390,00 17.390,00 24/04/2020
24/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
assinfonet s.r.l. (13286770154)
DIDACTA SERVICE S.r.L (01959430792)
Evoluzione S.r.l. (02164100618)
MEDIAGEST SRL (02252850595)
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701)
Punto exe S.r.l. (00900060708)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N. 102/01 DEL 14/03/2020 347,17 347,17 17/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 22/PA del 12/03/2020 199,00 199,00 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
saldo fattura n. FPA 2/20 del 13/03/2020 1.398,00 1.398,00 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Saldo fattura n. FPA 10/20 del 23/02/2020 270,00 270,00 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Saldo fattura n.149/2020 del 10/02/2020 1.040,00 1.040,00 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n.132/2020 del 10/02/2020 983,61 983,61 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 200004/20 del13/02/2020 1.278,68 1.278,68 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
saldo fattura n. 00015 del 29/01/2020 1.080,00 1.080,00 14/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
saldo fattura n. FPA 1/20 del 09/02/2020 530,00 530,00 14/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. EFAT/2020/0204 del 28/01/2020 110,00 110,00 07/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
saldo fattura n. FPA 5/20 del 31/01/2020 680,00 680,00 07/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
SALDO FATTURA N. FPA 5/20 DEL 17/01/2020 625,00 625,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N. V3-1272 DEL 20/01/2020 84,92 84,92 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 6154 del 31/12/2019 – verifica e manutenzione defibrillatori- 410,00 410,00 05/12/2019
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
Aggiudicatari:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
saldo fattura n. 118/2020 del 05/02/2020 realizzazione nuovo sito web 850,00 850,00 05/12/2019
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 50 73.880,72 73.880,72
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 16.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fatture nn. V3-28069 e V3-28070 del 11/12/2019 428,82 428,82 11/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 10/2019PA-A DEL 06/12/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19 6.885,25 6.885,25 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 230/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 1.000,00 1.000,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 03/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19 5.901,64 5.901,64 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 05/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 737,70 737,70 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 231/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 1.400,00 1.400,00 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 04/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 1.721,31 1.721,31 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fattura n. 200041/19 del 05/12/2019 fornitura LIM e Kit LIM scuola primaria di Palata 762,29 762,29 05/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
saldo fattura n. 873/2019 del 06/12/2019 – fornitura PC e monitor per segreteria – 1.627,00 1.627,00 05/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 487/01 del 04/12/2019 971,41 971,41 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 874/2019 del 06/12/2019 – Fornitura materiale, installazione e configurazione rete LAN segreterai di Palata 1.000,00 1.000,00 05/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fatture nn. V3-25859 del 26/11/19 – V3-26058 – V3-26059 – V3-26060 – V3-26061 del 27/11/19. 501,01 501,01 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 90 del 05/11/2019 132,00 132,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAX SRLS (01773220700)
Aggiudicatari:
GIMAX SRLS (01773220700)
SALDO FATTURA N. 1_0000310331_19 DEL 27/11/2019 – POLIZZA ASSCURATIVA N. 00237212000409 2.290,00 2.290,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
SALDO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 26/11/2019 240,00 240,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 20194E31994 del 22/11/2019 965,12 965,12 03/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 742/2019 del 30/10/2019 600,00 600,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FPA 2/19 del 02/11/2019 552,00 552,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 741/2019 del 30/10/2019 90,00 90,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 705/2019 del 04/10/2019 90,00 90,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. V3-22067 del 28/10/2019 100,77 100,77 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 20194E27778 del 10/10/2019 353,22 353,22 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 135PA del 24/10/2019 282,00 282,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
Totali Numero Lotti: 23 28.631,54 28.631,54
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