Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 21 Novembre 2024)

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 07.05.2024
URL originale: https://icpalata.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fatt. n. 10 del 18/03/2024 0,00 0,00 30/11/-0001
30/11/-0001

Partecipanti:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Aggiudicatari:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
saldo fatt. n. 2/2024 1.970,00 1.970,00 24/01/2024
24/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
SALDO FATT. FPA 1/24 DEL 29/01/2024 0,00 0,00 31/01/2024
31/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. MASCIA LUIGI ANTONIO ( MSCLNT55D04I181L)
Aggiudicatari:
DOTT. MASCIA LUIGI ANTONIO ( MSCLNT55D04I181L)
saldo fatt 74/2024 del 14/02/2024 1.040,00 1.040,00 14/02/2024
14/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fatt. n. FATTPA 3_24 del 20/01/2024 1.000,00 1.000,00 20/01/2024
20/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Saldo fatt 13/PA del 14/12/2023 409,09 409,09 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
Saldo fatt. n 29 CPA del 20/11/2023 607,52 607,52 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
SALDO FATT 02732/23 DEL 04/12/2023 40,00 40,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
SALDO FATT 5/23 DEL 01/12/2023 994,00 994,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Saldo fatt. 150-2023 del 21/11/2023 198,00 198,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964)
Aggiudicatari:
PROGETTO81 DI ANDREA RIGAMONTI (06628860964)
saldo fattura 640/2023 del 20/11/2023 260,00 260,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.000000003301 del 28/11/2023 – polizza n. 37843 – 1.845,00 1.845,00 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA (10479810961)
SALDO FATTURA FPA 1/23 DEL 14/11/2023 842,37 842,37 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCH ANTONIO NOCERA (05352181217)
Aggiudicatari:
ARCH ANTONIO NOCERA (05352181217)
SALDO FATTURA N.413/00 DEL 11/05/2023 307,38 307,38 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDISISTEM DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
Aggiudicatari:
MEDISISTEM DI DE PEPPO MARIO C (06546510634)
SALDO FATTURA n. PA-C11 DEL 20/10/2023 56.877,00 56.877,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 21/11/2023 1.125,00 1.125,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPAGNOLI MARIO (09887701218)
Aggiudicatari:
CAMPAGNOLI MARIO (09887701218)
saldo fatture nn. V3-30980-30981-30982-30983-30984-30985-30986 del 24/10/2023 e n. V3-31300del 26/10/2023 – 1.222,82 1.222,82 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTUA N. 411/2023 del 27/10/2023 consulenza e DPO 22/23 500,00 500,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
saldo fattura n. 255 del 16/10/2023 200,43 200,43 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
SALDO FATTURA N. 254 DEL 18/10/2023 2.581,97 2.581,97 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE WOW SOCIETA' COOPERATIVA ARL (01887460705)
Aggiudicatari:
MOLISE WOW SOCIETA' COOPERATIVA ARL (01887460705)
saldo fattura n. 2940VEP del 15/10/2023 146,72 146,72 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
saldo fattura n. 550/2023 del 20/10/2023 164,00 164,00 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 283/01 DEL 16/10/2023 2.152,18 2.152,18 25/10/2023
25/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
“compenso netto per organizzazione/gestione progetto “”Minoranze Linguistiche”” 2021/23″ 251,13 251,13 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIERI NICOLA (CRINCL60B27F475I)
Aggiudicatari:
CIERI NICOLA (CRINCL60B27F475I)
“SALDO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI “”VALUTARE PER CRESCERE INSIEME”” – RICEVUTA N. 2/2023 DEL 06/10/2023.” 800,00 800,00 19/10/2023
19/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDIS (92079160625)
Aggiudicatari:
ANDIS (92079160625)
saldo fattura n. FPA 4/23 del 20/09/2023 260,00 260,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n.452/2023 del 22/09/2023 90,00 90,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.469/2023 del 25/09/2023 600,00 600,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.497/2023 del 26/09/2023 400,00 400,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FATTPA 88_23 del 10/07/2023 1.300,00 1.300,00 25/07/2023
25/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. 258/PA del 11/07/2023 540,00 540,00 25/07/2023
25/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
Aggiudicatari:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
saldo fattura n. FPA 8/22 del 30/12/2022 – 3.688,52 3.688,52 07/07/2023
07/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
saldo fattura n. PA-B44 del 02/02/2023 102,46 102,46 07/07/2023
07/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. PA-B269 del 03/07/2023 245,90 245,90 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fattura n. FPA 3/23 del 13/06/2023 500,00 500,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
SALDO FATTURA N. 29 DEL 15/06/2023 818,18 818,18 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 15/06/2023 454,55 454,55 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
DITTA LANCIERI DI LANCIERI V M SNC (00802450700)
SALDO FATURA N. 1 DEL 10/05/2023 4.100,00 4.100,00 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702)
Aggiudicatari:
KAROL RITA DI TOMMASO (01784350702)
SALDO FATTURA N. 187/A DEL 05/06/2023 2.049,18 2.049,18 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
SALDO FATTURA N. 113/FE DEL 01/06/2023 100,00 100,00 12/06/2023
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOCIETA' COOPERATIVA (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOCIETA' COOPERATIVA (02770150643)
saldo fattura n. 15 del 25/05/2023 713,11 713,11 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
Aggiudicatari:
PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS (02528110691)
saldo fattura n. 2275/FVIDF DEL 26/05/2023 – cod. CBME0013 – 993,45 993,45 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.FATTPA 16_23 del 06/06/2023 384,00 384,00 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
saldo fatura n. FATTPA 73_23 del 25/05/2023 per n. 2 viaggi a Guardiagrele 1.072,73 1.072,73 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. 21CPA del 23/05/2023 per biglietti aerei viaggio in Austria progetto ERASMUS 2.589,52 2.589,52 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
SALDO FATTURA N. 3/PA del 22/05/2023 136,36 136,36 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (00159220706)
SALDO FATTURA N. 74_23 del 26/05/2023 ( TANSFER DA PALATA A BARI E RITORNO IL 22 E 26 MAGGIO PROGETTO ERASMUS -AUSTRIA-) 636,36 636,36 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. 63_23 del 11/05/2023 454,55 454,55 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
saldo fattura n. V3-15312 del 11/05/2023 164,40 164,40 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 294/2023 del 17/05/2023 126,00 126,00 22/05/2023
22/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 115/3 del 16/04/2023 134,62 134,62 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947)
Aggiudicatari:
CASEIFICIO DI NUCCI A DI FRANCO DI NUCCI (00341790947)
saldo fattura n. 67/2023 del 16/02/2023 – realizzazione reti locali cablate e wireless all’interno dei plessi scolastici – ditta UNIDOS – 39.460,00 39.460,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1PA del 19/04/2023 177,27 177,27 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE DA GIOVANNI DI DEL PAPA GIOVANNI (00820570943)
Aggiudicatari:
RISTORANTE DA GIOVANNI DI DEL PAPA GIOVANNI (00820570943)
SALDO FATTURA N. 14 DEL 20/04/2023 340,91 340,91 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE AL VECCHIO TRATTURO DI MOSCUFO PASQUALE (00830680708)
Aggiudicatari:
RISTORANTE AL VECCHIO TRATTURO DI MOSCUFO PASQUALE (00830680708)
SALDO FATTURA N. FATTPA 36_23 DEL 19/04/2023 500,00 500,00 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
SALDO FATTURA N. PA-B177 DEL 26/04/2023 450,00 450,00 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 2023009225 del 20/04/2023 servizio tesoreria contratto 40003969210 periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 125,00 125,00 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - INCASSI CCREDITO (01114601006)
saldo fattura n. 2/23 del 22/04/2023 940,00 940,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. FPA 7/22 del 30/12/2022 – 10.245,90 10.245,90 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
Aggiudicatari:
IMPRESA EDILE CORSI NICOLA PARDO (01442460703)
saldo fattura n. 327/A DEL 29/03/2026 625,00 625,00 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
saldo fattura n.FATTPA 5_22 del 19/10/2022 – 4.041,08 4.041,08 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA AGRICOLA DI SPADANUDA GIUSEPPINA (00380610709)
Aggiudicatari:
FARMACIA AGRICOLA DI SPADANUDA GIUSEPPINA (00380610709)
saldo fattura n. 3TER.PA del 25/03/2023 – per viaggio d’istruzione dal 22 al 24/03/23 – 8.580,00 8.580,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI CALARCO ROSSELLA SAS (01578240705)
saldo fattura n. 185/2023 del 23/03/2023 – licenza annuale Access Log – 200,00 200,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.PA-B508 del 05/09/2022 232,12 232,12 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 3/23 del 09/03/2023 170,00 170,00 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNI ROBERTO (00112640701)
Aggiudicatari:
IANNI ROBERTO (00112640701)
SALDO FATTURA N. FPA-230055 del 17/03/2023 394,26 394,26 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINECITTA' SPA (11638811007)
Aggiudicatari:
CINECITTA' SPA (11638811007)
SALDO FATTURA N. 55 DEL 01/03/2023 3.518,18 3.518,18 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTUR SRL (01723120703)
Aggiudicatari:
ARTUR SRL (01723120703)
SALDO FATTURA N. 14_23 DEL 28/02/2023 1.000,00 1.000,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
SALDO FATTURA N. 52/01 DEL 08/03/2023 1.545,95 1.545,95 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 07/03/2023 865,00 865,00 16/03/2023
16/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Saldo fattura n. 1 del 13/01/2023 1.983,00 1.983,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD A RL (01722230701)
Saldo fattura n. EFAT/2023/0107 del 25/01/2023 150,00 150,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
saldo fattura n. 36/2023 del 07/02/2023 -contratto di assistenza – 983,61 983,61 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 77/2023 del 17/02/2023 -segreteria cloud 2023 – 1.040,00 1.040,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 4 del 26/01/2023 – 1.350,00 1.350,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Aggiudicatari:
MSPORT SAN SALVO-SOC COOPSPORTIVA DILETTANTISTI (01680110697)
Totali Numero Lotti: 75 177.105,78 177.105,78
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