Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 20.01.2022
URL originale: https://icpalata.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. 28 del 15/12/2021 2.438,09 2.438,09 18/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
Aggiudicatari:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
SALDO FATTURA N. 2021500066 DEL 13/12/2021 2.713,47 2.713,47 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOBBYLAND SRL (08299610157)
Aggiudicatari:
HOBBYLAND SRL (08299610157)
SALDO FATTURA N. FT_PA65 DEL 09/12/2021 596,89 596,89 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
saldo fattura n. V3-31796 del 09/12/2021 697,78 697,78 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURE NN.V3- 30604 – 30605 -30606 DEL 01/12/2021 e N. V3-30856 142,72 142,72 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 1_0000310653_21 DEL 10/12/2021 2.045,00 2.045,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
SALDO FATTURA N. FPA 6/21 DEL 13/12/2021 1.022,00 1.022,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 200058/21 del 04/12/2021 50,00 50,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
saldo fattura n. V3-28157 del 19/11/2021 1.977,95 1.977,95 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. V3-29882 del 29/11/2021 409,57 409,57 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. FPA 36/21 del 23/11/2021 – prestazione medico compete 722,00 722,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
saldo fattura n. 265 del 22/11/2021 2.499,00 2.499,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
saldo fattura n. PA 03/21 del 29/11/2021 4.072,50 4.072,50 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEDNA FABBROMECCANICA DI DE LUCA ANTONIO (01566070700)
Aggiudicatari:
SEDNA FABBROMECCANICA DI DE LUCA ANTONIO (01566070700)
saldo fattura n. 010-2021/PA-B DEL 13/11/2021 3.442,62 3.442,62 19/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 302/01 del 25/09/2021 6.226,51 6.226,51 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 252-2021/PA-B del 23/10/2021 1.664,90 1.664,90 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fatture nn. V3-25362-25363-25364 del 28/10/2021 e nn. V3-25593-2 1.631,70 1.631,70 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n.202114E29235 del 29/10/2021 676,59 676,59 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 867/2021 del 29/10/2021 139,90 139,90 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 939/2021 del 08/11/2021 180,00 180,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 228-2021/PA-B del 04/10/2021 183,00 183,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 229-2021/PA-B del 04/10/2021 183,00 183,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 249-2021/PA-B del 15/10/2021 224,00 224,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 251-2021/PA-B del 23/10/2021 224,00 224,00 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 3/2020/1 del 14/01/2020 409,83 409,83 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
saldo fattura n. 022/2020/PA-B del 07/02/2020 1.229,51 1.229,51 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 194/2020/PA-B del 01/10/2020 106,56 106,56 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n.FPA 5/21 del 27/10/2021 114,59 114,59 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 609/2021 del 22/10/2021 – DPO 2020/21 – 490,00 490,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
“SALDO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 10/10/2021 “”PROGETTO MINORANZE LINGUIS 7.000,00 7.000,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETTA OSCAR (01856470701)
Aggiudicatari:
VETTA OSCAR (01856470701)
SALDO FATTURA N. 729/2021 DEL 18/09/2021 500,00 500,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 820/2021 DEL 08/10/2021 600,00 600,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 758/2021 DEL 18/09/2021 90,00 90,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. FPA 3/2021 DEL 15/10/2021 999,00 999,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
SALDO FATTURA N. FPA 4/2021 DEL 22/10/2021 750,00 750,00 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
EROGAZIONE LIBERALE ATTIVITA’ DI SOPRAVVIVENZA – RICEVUTA N. 1 DEL 19/ 2.100,00 2.100,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WILD LIFE SCHOOL DI ANTONIO CAPRARA (91051290707)
Aggiudicatari:
WILD LIFE SCHOOL DI ANTONIO CAPRARA (91051290707)
SALDO FATTURA N. 184 DEL 05/10/2021 5.200,00 5.200,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
saldo fattura n.4/21 del 15/10/2021 2.000,00 2.000,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
Aggiudicatari:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
saldo fattura n. 11 del 05/10/2021- compenso ibarico RSPP a.s. 2020/21 1.200,00 1.200,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
Aggiudicatari:
ARCHITETTO GIANCARLO MOSCUFO (MSCGCR68D05F495S)
saldo fattura n. 47 del 27/07/2021 1.050,00 1.050,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
saldo fattura n. FPA 3/21 del 23/09/2021 1.050,00 1.050,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
saldo fattura n. FPA 1/21 del 24/09/2021 1.909,09 1.909,09 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 2/21 del 24/09/2021 1.909,09 1.909,09 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 3/21 del 24/09/2021 – 636,36 636,36 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
saldo fattura n. FPA 4/21 del 24/09/2021 – 636,36 636,36 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA DI MAURIZIO MARINO (01688940707)
erogazione liberale- ricevuta n. 22 del 05/10/2021 – 2.100,00 2.100,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
Aggiudicatari:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
erogazione liberale- ricevuta n. 23 del 05/10/2021 – 2.100,00 2.100,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
Aggiudicatari:
"CENTRO IPPICO GARBUSEK - ASD ""ETS""" (91050970705)
saldo fatturra n.0049 del 25/06/2021 – corso diformazione addetto BLSD 360,00 360,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
saldo fattura n. 20214E18098 del 07/06/2021 249,00 249,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 620/2021 del 22/06/2021 – licenze antivirus AVAST – 126,00 126,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 006-2021/PA-C del 18/06/2021 – 819,67 819,67 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 4966 00623 del 25/06/2021 – 297,19 297,19 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
SALDO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 01/06/2021 539,39 539,39 08/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo attuta n. 55/PA del 30/04/2021 7.425,06 7.425,06 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701)
saldo fattura n. 315/2021 del 20/04/2021 983,61 983,61 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 401/2021 del 23/04/2021 90,00 90,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 416/2021 del 23/04/2021 200,00 200,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 000515/PA del 23/04/2021 819,00 819,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
saldo fattura n. 000542/PA del 27/04/2021 70,00 70,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
saldo fattura n. 17/2021/3 del 29/03/2021 7.377,05 7.377,05 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS DI CAPUTO VINCENZO (03427290618)
SALDO FATTURA N. 1553 DEL 31/03/2021 455,00 455,00 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
Aggiudicatari:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
saldo fattura n. FPA 1/21 del 04/03/2021 1.600,00 1.600,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
Aggiudicatari:
DI SABATO PAOLA (01678300706)
saldo fattura n. 29/02 del 01/03/2021 364,00 364,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO LAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDO LAVORO DI PREDIMA SNC (00972010706)
saldo fattura n. FPA 5/21 del 20/02/2021 625,00 625,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
saldo fattura n. 18PA del 26/02/2021 114,59 114,59 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
saldo fattura n. 134/2021 del 24/02/2021 1.040,00 1.040,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FPA 1/21 del 10/02/2021 482,38 482,38 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. EFAT/2021/0051 del 04/01/2021 110,00 110,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
saldo fattura n. 132/2020/PA-B del 14/08/2020 409,84 409,84 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 010/2020/PA-A del 01/10/2020 409,84 409,84 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 157/PA del 30/09/2020 1.225,00 1.225,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
saldo fattura n. 12/229 del 06/10/2020 17.320,00 17.320,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFO TEL SRL (01154270761)
Aggiudicatari:
INFO TEL SRL (01154270761)
Totali Numero Lotti: 72 111.855,20 111.855,20
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