Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 15.01.2021
URL originale: https://icpalata.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. 1_0000310588_20 del 09/12/2020 – pagamento polizza assicurativa n. 00237212000869 alunni e peronale – 1.975,00 1.975,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
saldo fattura n. 20204E32305 del 23/11/2020 635,00 635,00 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N. 4966 01260 DEL 23/11/2020 700,34 700,34 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR DI BARBAROSSA E FLLI SRL (00239870686)
saldo fattura n. 46/pa del 30/09/2020 9.820,00 9.820,00 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Monti & Russo Digital S.R.L (07311000157)
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
saldo fattura n. FPA 6/20 del 10/11/2020 259,00 259,00 11/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n.FPA 2/20 del 14/10/2020 290,00 290,00 09/11/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOP SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
saldo fattura n. 231 del 04/11/2020 655,73 655,73 09/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP DI CRIVELLI S C SAS (00887990703)
saldo fattura n. 841/2020 del 06/11/2020 600,00 600,00 09/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FPA 5/20 del 04/11/2020 900,00 900,00 09/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 15 del 27/10/2020 450,82 450,82 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
Aggiudicatari:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
saldo fattura n.17/20 del 20/10/2020 720,00 720,00 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (SCRSRG54P01G954L)
saldo fattura n. 596/01 del 17/10/2020 316,74 316,74 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 555/01 del 09/10/2020 1.342,59 1.342,59 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n.FPA 4/20 del 20/10/2020 676,72 676,72 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 811/2020 del 12/10/2020 470,97 470,97 13/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 20204E24207 DEL 23/09/2020 42,00 42,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 554/01 del 09/10/2020 – acquisti dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale 2.479,27 2.479,27 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
SALDO FATTURA N. 712/2020 DEL 24/09/2020 90,00 90,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO fattura n. 206/2020/PA-B del 07/10/2020 – adattamento spazi interni ed esterni con apposizione di segnaletica COVID-19 5.570,01 5.570,01 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO FATTURA N.02/PA DEL 19/10/2020 – supporto RUP e assistenza tecnica- 1.500,00 1.500,00 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO TECNICO AREA NOVA DI FRANCESCA DI PALMA (01688090701)
Aggiudicatari:
STUDIO TECNICO AREA NOVA DI FRANCESCA DI PALMA (01688090701)
SALDO FATTURA N. 48/A DEL 29/10/2020 – adattamento spazi interni con apposizione di dispositivi di protezione scuola infanzia di Palata – 4.916,49 4.916,49 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
URBANIA SRL (01835590694)
Aggiudicatari:
URBANIA SRL (01835590694)
SALDO FATTURA N. V3-10174 DEL 23/09/2020 136,62 136,62 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 23/09/2020 1.733,61 1.733,61 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
Aggiudicatari:
STUDIO 54 DI LA PICCIRELLA ALBERTO (03612500714)
SALDO FATTURA N. 711/2020 DEL 24/09/2020 99,60 99,60 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 00158 DEL 17/09/2020 510,00 510,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
saldo fattura 20204E17748 del 17/07/2020 342,03 342,03 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. FPA 3/20 del 28/07/2020 150,00 150,00 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
SALDO FATTURA N. 00128 DEL 10/07/2020 1.000,00 1.000,00 15/07/2020
15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
SALDO FATTURA N. 52 DEL 23/06/2020 per n. 4 lezioni presso la piscina comunale di Termoli 290,00 290,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' DILETTANTISTICA A RL (01554390706)
saldo fattura n. 501/2020 del 10/06/2020 126,00 126,00 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 288-2020-FE 127,00 127,00 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL FORNITURE E SOLUZIONI UFFICI (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL FORNITURE E SOLUZIONI UFFICI (01692550708)
saldo fattura n. 139/PA-2020 del 27/05/2020 – servizio consulenza e nomina DPO a..s 2019/20 490,00 490,00 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 268/2020 del 04/04/2020 – 200,00 200,00 05/05/2020
05/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 322/2020 del 18/04/2020 – 6.988,80 6.988,80 05/05/2020
05/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n.5/PA del 22/01/2020 17.390,00 17.390,00 24/04/2020
24/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
assinfonet s.r.l. (13286770154)
DIDACTA SERVICE S.r.L (01959430792)
Evoluzione S.r.l. (02164100618)
MEDIAGEST SRL (02252850595)
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI &IT (01756970701)
Punto exe S.r.l. (00900060708)
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N. 102/01 DEL 14/03/2020 347,17 347,17 17/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 22/PA del 12/03/2020 199,00 199,00 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
saldo fattura n. FPA 2/20 del 13/03/2020 1.398,00 1.398,00 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Saldo fattura n. FPA 10/20 del 23/02/2020 270,00 270,00 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Saldo fattura n.149/2020 del 10/02/2020 1.040,00 1.040,00 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n.132/2020 del 10/02/2020 983,61 983,61 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 200004/20 del13/02/2020 1.278,68 1.278,68 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
saldo fattura n. 00015 del 29/01/2020 1.080,00 1.080,00 14/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
saldo fattura n. FPA 1/20 del 09/02/2020 530,00 530,00 14/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. EFAT/2020/0204 del 28/01/2020 110,00 110,00 07/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
saldo fattura n. FPA 5/20 del 31/01/2020 680,00 680,00 07/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO DI D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
SALDO FATTURA N. FPA 5/20 DEL 17/01/2020 625,00 625,00 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N. V3-1272 DEL 20/01/2020 84,92 84,92 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 6154 del 31/12/2019 – verifica e manutenzione defibrillatori- 410,00 410,00 05/12/2019
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
Aggiudicatari:
PERETTI GROUP SRL (07745171210)
saldo fattura n. 118/2020 del 05/02/2020 realizzazione nuovo sito web 850,00 850,00 05/12/2019
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 50 73.880,72 73.880,72
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