Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Ricciardi di Palata
Aggiornato al 16.01.2020
URL originale: https://icpalata.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fatture nn. V3-28069 e V3-28070 del 11/12/2019 428,82 428,82 11/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 10/2019PA-A DEL 06/12/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19 6.885,25 6.885,25 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 230/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 1.000,00 1.000,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 03/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19 5.901,64 5.901,64 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 05/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 737,70 737,70 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 231/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 1.400,00 1.400,00 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
saldo fattura n. 04/2019PA-A DEL 05/08/2019 (pagamento effettuato dopo dimensionamento scolastico decreto USR Molise n. 6 del 17/01/19) 1.721,31 1.721,31 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fattura n. 200041/19 del 05/12/2019 fornitura LIM e Kit LIM scuola primaria di Palata 762,29 762,29 05/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
saldo fattura n. 873/2019 del 06/12/2019 – fornitura PC e monitor per segreteria – 1.627,00 1.627,00 05/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 487/01 del 04/12/2019 971,41 971,41 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
saldo fattura n. 874/2019 del 06/12/2019 – Fornitura materiale, installazione e configurazione rete LAN segreterai di Palata 1.000,00 1.000,00 05/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fatture nn. V3-25859 del 26/11/19 – V3-26058 – V3-26059 – V3-26060 – V3-26061 del 27/11/19. 501,01 501,01 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fattura n. 90 del 05/11/2019 132,00 132,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAX SRLS (01773220700)
Aggiudicatari:
GIMAX SRLS (01773220700)
SALDO FATTURA N. 1_0000310331_19 DEL 27/11/2019 – POLIZZA ASSCURATIVA N. 00237212000409 2.290,00 2.290,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
Aggiudicatari:
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237)
SALDO FATTURA N. FPA 3/19 DEL 26/11/2019 240,00 240,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 20194E31994 del 22/11/2019 965,12 965,12 03/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 742/2019 del 30/10/2019 600,00 600,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. FPA 2/19 del 02/11/2019 552,00 552,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
Aggiudicatari:
SPAZIO STAMPANTE DI IANNETTA ANGELINA (01825380700)
saldo fattura n. 741/2019 del 30/10/2019 90,00 90,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. 705/2019 del 04/10/2019 90,00 90,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fattura n. V3-22067 del 28/10/2019 100,77 100,77 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fattura n. 20194E27778 del 10/10/2019 353,22 353,22 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
saldo fattura n. 135PA del 24/10/2019 282,00 282,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
Totali Numero Lotti: 23 28.631,54 28.631,54
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